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2015年水务局部门预算 

发布时间:2015-04-05

  2015年水务局部门预算 

  目   录 

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2015年部门预算表

  一. 2015年收支预算表

  二. 2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  第三部分 2015年部门预算情况说明

  第一部分 概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《水污染防治法》等法律法规,负责拟定全县水行政管理的实施细则和管理办法,依法治水、管水。  

  2、负责全县范围内水资源水质水量的综合规划,实施水资源保护和协调水污染防治的监督管理。   

3、负责全县水资源统一管理,实施取水许可和排水许可管理制度,依法规范征收水务规费。 

  4、根据我县总体规划,统筹制定全县中、长期水利规划,编制防洪排涝、河道治理、节水灌溉、水土保持等专业规划。

   5、指导全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水工作; 组织指导全县农田基本建设工作;指导全县农村水利社会化服务体系建设。 

  6、负责全县水土保持工作;研究制定水土保持规划、组织水土流失的监测和综合防治。 

7、及时掌握风情、雨情、水情、旱情等,负责县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。  

  8、组织、指导水政监察和水行政执法;接受县政府委托协调和处理本县境内的水事纠纷。  

  9、负责全县水务管理信息的收集、整理。  

  10、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  365bet真人体育2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1 

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  第二部分 2015年部门预算表

  2015年收支预算表

  单位:万元

                 

             

     

2015年预算

     

2015年预算

一、财政拨款(补助) 

1160.5 

   农林水事务

1160.5 

二、专户管理收入(教育收费等)

 

水利

1160.5 

三、事业收入(不含教育收费)

 

   行政运行

830.5 

四、事业单位经营收入

 

防汛

30 

五、其他收入

 

农田水利

150 

其中:水资源费

 

水资源费安排的支出

150 

水土保持补偿费

     

本年收合计

 

本年支出合计

1160.5 

六、上级补助收入

 

上缴上级支出

 

七、附属单位上缴收入

 

对附属单位补助支出

 

八、上年结转

 

结转下年

 

收入总计

1160.5 

支出总计

1160.5 

  2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  单位:万元

总计

因公出国()经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公用车购置

公务用车

运行维护费

44.2 

0 

26.7 

0 

26.7 

17.5 

           
           

  第三部分 2015年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况

  2015年收入预算为 1160.5万元,其中:财政拨款1160.5万元。专户管理的收入0万元、事业收入(不含教育收费)0万元、事业单位经营收入 0万元、其他收入0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结转0万元。

  2015年支出预算为1160.5万元,其中:农林水事务1160.5万元。

  二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

  2015年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 44.2万元。

  (一)因公出国(境)费预算0万元 。

  (二)公务用车购置及运行费预算26.7万元。

  (三)公务接待费预算17.5万元。

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